Orden de Compra. Nº4642-2348-SE25 "2501028-Anexo N°1 Cto 04-2023 Servicio de Mantención y Reparación a los Equipos de Aire Acondicionado de la Sala de Servidores del Depto. Informática"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-2348-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 2501028-Anexo N°1 Cto 04-2023 Servicio de Mantención y Reparación a los Equipos de Aire Acondicionado de la Sala de Servidores del Depto. Informática
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-86-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 1329796,32
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A
Razón Social COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A
R.U.T. 96.870.830-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1GlobalSERVICIO DE BÚSQUEDA DE FUGA Y CAMBIO DE TRANSDUCTOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN VERTIV UBICADO EN SALA DE SERVIDORES.SERVICIO DE BÚSQUEDA DE FUGA Y CAMBIO DE TRANSDUCTOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN VERTIV UBICADO EN SALA DE SERVIDORES. $ 4.150.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150.394 $ 4.150.394
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1GlobalSUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AGUA DE POLIPROLENOSUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AGUA DE POLIPROLENO $ 954.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954.000 $ 954.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1GlobalSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE CLIMA VERTIVSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE CLIMA VERTIV Incluye:- Ventilador,- HH de técnico especialista + ayudante - herramientas especializadas- Informe $ 1.894.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.894.534 $ 1.894.534
Total Neto $ 6.998.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.329.796
TOTAL OC $ 8.328.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.