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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-4261-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS LIC. 3378-105-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-105-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9100, La Reina |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
29336 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9100, La Reina |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-05-2025 |
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Proveedor |
Barron Vieyra International Ltda. |
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Razón Social |
BARRON VIEYRA INTERNATIONAL SPA
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R.U.T. |
78.723.570-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Barron Vieyra International Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281707
| Almohadillas quitamanchas de los instrumentos | 2 | Unidad | 902493 PAÑO FORTEX 70, 60X90CMS (200 UDS) | |
$ 77.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.400
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$ 154.400
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Total Neto
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$ 154.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.336
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$ 183.736
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.