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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3791-438-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3791-375-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
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Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
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Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
15966,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CarlaAguilaGalleguillos |
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Razón Social |
CARLA ANTONIA ÁGUILA GALLEGUILLOS
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R.U.T. |
13.739.463-4 |
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Sucursal |
CarlaAguilaGalleguillos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181909
| Galletas saladas | 1 | Unidad | Coffe Break para el día 18.04.2024 a las 16:00 hrs. en escuela Guido Muñoz, se adjunta anexo detalle del servicio | |
$ 84.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.034
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$ 84.034
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Total Neto
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$ 84.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.966
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$ 100.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.