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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173407-28-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173407-36-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo de Vilcún
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R.U.T. |
70.213.200-2 |
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Dirección de Facturación |
C.E.T. VILCUN, CAMINO COLONIA MENDOZA KM 12.5 S/N, VILCUN |
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Comuna |
Vilcún
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Impuesto |
153759,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
C.E.T. VILCUN, CAMINO COLONIA MENDOZA KM 12.5 S/N, VILCUN |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-11-2024 |
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Proveedor |
LAS HORTENSIAS SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA
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R.U.T. |
76.338.835-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAS HORTENSIAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162904
| Grampas de cable metálico | 60 | kilogramo | Grampa galvanizada 11/2 x 8mm | Grampa galvanizada 11/2 x 8mm |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.400
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$ 179.400
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31152002
| Alambre de espinas | 14 | Rollo | Alambre puás estándar 1.65mm x 500mts | Alambre puás estándar 1.65mm x 500mts |
$ 44.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 629.860
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$ 629.860
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Total Neto
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$ 809.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 153.759
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$ 963.019
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.