Orden de Compra. Nº2422-192-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-156-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-192-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-156-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.39.039.001.003 del sistema CUENTA COMPLEMENTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N°1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N°1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APPLUS CERTIFICATION
Razón Social L GAI CHILE S A
R.U.T. 99.541.370-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal APPLUS CERTIFICATION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84111603
Auditorías internas1UnidadSERVICIO DE MANTENCION EXTERNA PARA CERTIFICACION Y SUS RESPECTIVAS MANTENCIONES DE LA NCH2728 DE LA OTEC MUNICIPAL, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBERA ENVIAR PROPUESTA DE SERVICIO DE ACUERDO A CADA UNO DE LOS ITEM REQUERIDOS EN ANEXO. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DEBERA ENCONTRARSE CERTIFICADA POR LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION.  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.