|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2049-18-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento 04 Camionetas del Aerodromo El Loa, Calama |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Aerodromo El Loa, Calama - Camino a Antofagasta S/N |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
237500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aerodromo El Loa, Calama - Camino a Antofagasta S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
alejandra sepulveda piutril |
|
Razón Social |
ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL
|
|
R.U.T. |
14.177.679-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
alejandra sepulveda piutril |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Global |
Servicio de Mantenimiento Camionetas Chevrolet D-Max N° 018,021,140 y 212, del Aerodromo El Loa Calama
Favor ver Terminos Tecnicos | |
$ 1.250.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.250.000
|
$ 1.250.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.250.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 237.500
|
|
$ 1.487.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.