Orden de Compra. Nº1497-21-AG25 "Compra ágil: 1497-19-COT25. MATERIAL DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1497-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 1497-19-COT25. MATERIAL DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Chacabuco 700
Comuna Valdivia
Impuesto 65643,1
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROBENJA
Razón Social RODRIGO ANTONIO CRUCES FERNANDEZ
R.U.T. 15.256.453-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTROBENJA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes1GalónEsmalte al agua color blanco: antihongos, lavable, exterior e interior, sin olor  $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.748 $ 19.748
31211506
Pinturas de látex1GalónPintura a base de agua para techo color negro  $ 24.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.361 $ 24.361
30141503
Aislamiento de espuma3UnidadEspuma poliuretano o expansiva 500 ml   $ 3.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.355 $ 11.355
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadSilicona acética fungicida color blanco  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
30103601
Vigas de madera4UnidadMadera cepillada 2x2x3.20 mts  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.048 $ 10.048
30103601
Vigas de madera6UnidadMadera cepillada 1x6x3.20 mts  $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.654 $ 24.654
39111702
Lámparas portátiles2UnidadLámpara de emergencia led, certificación SEC, batería integrada, recargable, encendido automático, clavija de anclaje a pared.  $ 18.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.912 $ 37.912
30151608
Techos de habitaciones12UnidadCielo de fibra mineral o cielo americano 61x122 cm  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.880 $ 119.880
30103605
Tablas de madera1UnidadTerciado estructural 1.22x2.44 de 15 mm   $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.908 $ 18.908
60104912
Cables o electrodos eléctricos20Metro LinealCable cordón color blanco o negro de tres colores 3x2.5mm   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30141602
Revestimiento de aislamiento no térmico2RolloLana De Vidrio aislante 50mm 1.20x12 mt  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614
Total Neto $ 345.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.643
TOTAL OC $ 411.133


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.256.453-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.