Orden de Compra. Nº1415862-42-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1415862-6-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Seguridad Laboral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1415862-42-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1415862-6-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ISl Departamento de Tecnologías de la Información
Razón Social Instituto de Seguridad Laboral
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 954 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Seguridad Laboral
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago, Región Metropolitana
Comuna Santiago
Impuesto 70110
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POLODEV SPA
Razón Social POLODEV SPA
R.U.T. 77.323.541-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal POLODEV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias12GlobalConforme lo dispuesto en la Resolución Exenta DA N° 084/2025. Facturar indicando en el Código 801 el ID de la Orden de Compra, y en Glosa debe indicar ID de Recepción Conforme (Ej: 1778-001-CM20- RCT-1). A su vez, enviar XML del DTE a la casilla dipresrecepcion@custodium.com de lo contrario la factura será reclamada.  $ 30.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000
Total Neto $ 369.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.110
TOTAL OC $ 439.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.