Orden de Compra. Nº1191730-35-AG25 "RIG: P02/PROGRAMA 4 A 7/ ESCUELA SARA CORTES / COMPRA DE ALIMENTOS ACTIVIDAD CELEBRACIÓN 18 SEPT/ ID: 1191730-50-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1191730-35-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra RIG: P02/PROGRAMA 4 A 7/ ESCUELA SARA CORTES / COMPRA DE ALIMENTOS ACTIVIDAD CELEBRACIÓN 18 SEPT/ ID: 1191730-50-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos No Afectos a Ley
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1602
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Infante n° 740; SlepAtacama
Comuna Copiapó
Impuesto 76380
Dirección de Envío de la Factura Infante n° 740; SlepAtacama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DOÑA NINA
Razón Social DOÑA NINA JUAN MANUEL MARABOLÍ CABEZAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.938.651-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS DOÑA NINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua5BidónAgua mineral sin gas de 6 litros  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50193002
Bebidas Infantiles2UnidadBebida cola similar a la Cola cola sin azucar Zero de 3 litros  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50193002
Bebidas Infantiles2Unidadbebida similar a la bils sin azucar zero de 3 litros  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50192803
Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar80UnidadEmpanadas de queso grandes (entrega listas para servir)  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
50192803
Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar80UnidadCachitos   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
50192803
Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar80UnidadEmpolvados  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
52121604
Mantel de mesa2Unidadmanteles de fiestas patrias grandes  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60Unidadvasos plasticos rojos ver adjunto  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60111401
Kits de decoración de la sala de clases2Paquetebanderines de fiestas patrias ver adjunto  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 402.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.380
TOTAL OC $ 478.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.