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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-4424-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(5076) Serv. Alojamiento Dr. Montenegro enero 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-307-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTEL ALMASUR |
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Razón Social |
INVERSIONES MIL S.A.
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R.U.T. |
76.081.353-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOTEL ALMASUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111801
| Habitación sencilla | 3 | Unidad | SERVICIO DE ALOJAMIENTO 3 NOCHES COD. ED RESERVA 288132516 IN 08/01/2025 AL OUT 09/01/2025; 288133613 IN 15/01/25 OUT 16/01/2025; 288135645 IN 29/01/2025 OUT 30/01/2025. | SERVICIO DE ALOJAMIENTO 3 NOCHES COD. ED RESERVA 288132516 IN 08/01/2025 AL OUT 09/01/2025; 288133613 IN 15/01/25 OUT 16/01/2025; 288135645 IN 29/01/2025 OUT 30/01/2025. |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.