Orden de Compra. Nº
792898-3-AG26
"
OC 792898-3-AG26 Compra Materiales de Aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
792898-3-AG26
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
OC 792898-3-AG26 Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL II
Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T.
61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 12
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T.
61.980.220-9
Dirección de Facturación
URIBE 636 PISO 12, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIO URIBE.
Comuna
Antofagasta
Impuesto
159657
Dirección de Envío de la Factura
URIBE 636 PISO 12, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIO URIBE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-02-2026
Título
Descripción
entrega parcializada según se indica
Plazo entrega materiales de aseo, 7 días, con entrega parcializada de las toallas de papel 2 rollos 300mt.
1° entrega mes febrero, cantidad 30
2° entrega mes julio, cantidad 30
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Razón Social
INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
R.U.T.
77.735.221-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
Lavaloza líquido de 5 litros
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131603
Esponjas
20
Unidad
Esponja virutex clásica amarillo verde
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
12352310
Siliconas
10
Unidad
Silicona auto aerosol 420cc
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
47131816
Desodorantes
10
Unidad
Desodorante para auto de 7ml glade o similar
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
Limpiador antigrasa 500cc recarga
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Unidad
Paños absorbentes x 3 unidades de 18cm x 17cm
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
Paños microfibra para auto
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
53131608
Jabones
10
Unidad
Jabón líquido 1 litro Elite Multiflex espuma
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
12141901
Cloro Cl
6
Unidad
Cloro tradicional de 4 litros
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
47131816
Desodorantes
33
Unidad
Desodorante ambiental aerosol de 360cc
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
47131803
Desinfectantes domésticos
33
Unidad
Desinfectante aerosol antibacterial de 360cc
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
14111704
Papel higiénico
15
Pack
Papel higiénico blanco 4 rollos de 600mt hoja simple
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
14111703
Toallas de papel
60
Pack
Toallas de papel 2 rollos de 300mt hoja simple
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
Total Neto
$ 840.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.657
TOTAL OC
$ 999.957
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.