Orden de Compra. Nº792898-3-AG26 "OC 792898-3-AG26 Compra Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 792898-3-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra OC 792898-3-AG26 Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL II
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 12
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación URIBE 636 PISO 12, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIO URIBE.
Comuna Antofagasta
Impuesto 159657
Dirección de Envío de la Factura URIBE 636 PISO 12, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIO URIBE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2026
TítuloDescripción
entrega parcializada según se indicaPlazo entrega materiales de aseo, 7 días, con entrega parcializada de las toallas de papel 2 rollos 300mt.

1° entrega mes febrero, cantidad 30
2° entrega mes julio, cantidad 30

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Razón Social INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
R.U.T. 77.735.221-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadLavaloza líquido de 5 litros  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131603
Esponjas20UnidadEsponja virutex clásica amarillo verde  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
12352310
Siliconas10UnidadSilicona auto aerosol 420cc  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47131816
Desodorantes10UnidadDesodorante para auto de 7ml glade o similar  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLimpiador antigrasa 500cc recarga  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPaños absorbentes x 3 unidades de 18cm x 17cm  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131502
Paños de limpieza5UnidadPaños microfibra para auto  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
53131608
Jabones10UnidadJabón líquido 1 litro Elite Multiflex espuma  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
12141901
Cloro Cl6UnidadCloro tradicional de 4 litros  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131816
Desodorantes33UnidadDesodorante ambiental aerosol de 360cc  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
47131803
Desinfectantes domésticos33UnidadDesinfectante aerosol antibacterial de 360cc  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
14111704
Papel higiénico15PackPapel higiénico blanco 4 rollos de 600mt hoja simple  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
14111703
Toallas de papel60PackToallas de papel 2 rollos de 300mt hoja simple  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 840.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.657
TOTAL OC $ 999.957


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.