Orden de Compra. Nº1380-14456-SE25 "RESOL 4569-25 PROVISION E INSTALACIÓN DE REDES E INSTALACION DE DATOS Y FUERZA MES DE DICIEMBRE 2024, DESDE ID 1175-76-LR23, ITC ROBERTO CONEJEROS.-"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-14456-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra RESOL 4569-25 PROVISION E INSTALACIÓN DE REDES E INSTALACION DE DATOS Y FUERZA MES DE DICIEMBRE 2024, DESDE ID 1175-76-LR23, ITC ROBERTO CONEJEROS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7017
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 1879670
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Alberto
Razón Social TELECOMUNICACIONES CARLOS ALBERTO RIOS GARRIDO EIR
R.U.T. 76.212.103-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43233002
Software de sistema operativo de redes1MesPROVISON E INSTALACION DE REDES DE DATOS Y FUERZA ID LICITACION 1175-76-LR23PROVISON E INSTALACION DE REDES DE DATOS Y FUERZA ID LICITACION 1175-76-LR23 $ 9.893.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.893.000 $ 9.893.000
Total Neto $ 9.893.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.879.670
TOTAL OC $ 11.772.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.