Orden de Compra. Nº2324-4315-SE10 "PLANTAS Y FLORES - PROEMPLEO CONST. AREAS VERDES AVDA PACHECO ALTAMIRANO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4315-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-10-2010
Nombre de la Orden de Compra PLANTAS Y FLORES - PROEMPLEO CONST. AREAS VERDES AVDA PACHECO ALTAMIRANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 18361,34445
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor viveropilmaiquen
Razón Social ANA ANGELICA SOLIS VERA
R.U.T. 8.189.960-6
Sucursal viveropilmaiquen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161601
Rosales50UnidadVERONICA ROSADA O BUXIFOLIA VERONICA ROSADA O BUXIFOLIA $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.650 $ 96.639
Total Neto $ 96.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.361
TOTAL OC $ 115.000