Orden de Compra. Nº1057532-4341-AG25 "F1-119-NAM / MATERIALES DE OFICINA / APS / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-283-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-4341-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra F1-119-NAM / MATERIALES DE OFICINA / APS / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-283-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1959
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 14212
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICRACK
Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ
R.U.T. 13.688.881-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICRACK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta100Unidad100 Lapiz Pasta Azul, según EETT100 Lapiz Pasta Azul, según EETT $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121708
Marcadores24Unidad 24 plumones ( Rojos- Negro-Verde ), según EETT24 plumones ( Rojos- Negro-Verde ), según EETT $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
14111509
Artículos de papelería100Unidad100 Hojas de Opalina Carta, según EETT100 Hojas de Opalina Carta, según EETT $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44103502
Cubiertas de encuadernación100Unidad100 Mica Termolaminadora, según EETT100 Mica Termolaminadora, según EETT $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
55121606
Etiquetas autoadhesivas100Unidad 100 etiquetas adhesivas con nombre, según EETT 100 etiquetas adhesivas con nombre, según EETT $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 56.800
Descuento $ 0
Cargos $ 18.000
IVA  19  % $ 14.212
TOTAL OC $ 89.012


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.