Orden de Compra. Nº4230-29-SE25 " SERVICIO DE REPARACION, MANTENCION, LIMPIEZA DE LA CAMARA DE FRIO, BOMBA SISTEMA DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, PLANTA ELEVADORA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, MANTENCION DE BOMBAS ELEVACION Y PRESION CANAL DE REGADIO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4230-29-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION, MANTENCION, LIMPIEZA DE LA CAMARA DE FRIO, BOMBA SISTEMA DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, PLANTA ELEVADORA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, MANTENCION DE BOMBAS ELEVACION Y PRESION CANAL DE REGADIO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4230-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Valdivia
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Lastarria s/n
Comuna Valdivia
Impuesto 5095800
Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arquitectura 2010
Razón Social HUGO ANDRÉS ARIAS VIVERO
R.U.T. 13.847.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal arquitectura 2010
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153008
Artículo de cámara1UnidadSERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y LIMPEZA CAMARA DE FRIO, SEGUN ANEXO NRO. 1.Recarga Gas, mantencion $ 2.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680.000 $ 2.680.000
40151721
Piezas de repuesto de la bomba de agua1UnidadSERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y LIMPIEZA DE BOMBA SISTEMA DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, SEGUN ANEXO NRO.2.revicion fiting y bombas $ 6.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890.000 $ 6.890.000
40151517
Bombas de aguas residuales1UnidadSERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y LIMPIEZA DE LA PLANTA ELEVADORA AGUAS SERVIDAS, SEGUN ANEXO NRO. 3.Pda, tablero bombas $ 12.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750.000 $ 12.750.000
40151510
Bombas de agua1UnidadSERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE BOMBAS DE ELEVACION Y PRESION DE AGUA, CANAL DE REGADIO, SEGUN ANEXO NRO.4.revicion ambas bombas, y fiting $ 4.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000
Total Neto $ 26.820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.095.800
TOTAL OC $ 31.915.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.