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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1306643-405-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PLANCHAS DE ACERO-JAULAS DROGUERIA EXP 10184/2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
32680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2025 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
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R.U.T. |
76.950.108-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102204
| Plancha de acero | 4 | Unidad | | Plancha de Acero Laminada en Caliente de 2mm x 1000mm x 3000mm |
$ 43.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.000
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$ 172.000
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Total Neto
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$ 172.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.680
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$ 204.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.