Orden de Compra. Nº918434-8-SE24 "D6868 Servicio de soporte y mantención de plataforma de sistema de Tickets por 12 meses (enero a diciembre 2024). Informática, reemplaza OC 918434-534-CM23, proveniente de ID 0 2239-1-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-8-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra D6868 Servicio de soporte y mantención de plataforma de sistema de Tickets por 12 meses (enero a diciembre 2024). Informática, reemplaza OC 918434-534-CM23, proveniente de ID 0 2239-1-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL N°1401 2DO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 146 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación CATEDRAL N°1401 2DO PISO
Comuna Santiago
Impuesto 4813865,5455
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL N°1401 2DO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OG CONSULTORES
Razón Social ASESORIA E INVERSIONES ORMENO GALVEZ LIMITADA
R.U.T. 76.367.662-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OG CONSULTORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1Global(1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/OSOPORTE INFRAESTRUCTURA.(1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Dirección no aplica a productos virtuales $ 25.336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.336.134 $ 25.336.134
Total Neto $ 25.336.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.813.866
TOTAL OC $ 30.150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.