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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-392-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-257-COT25 COMPRA DE INDUMENTARIA Y MATERIAL DEPORTIVO PARA LICEO BICENTENARIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
161804 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-06-2025 |
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Proveedor |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
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R.U.T. |
76.341.344-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181531
| Ropa reflectante o accesorios | 1 | Global | LINEA N°1 LICEO BICENTENARIO CDP 440 (Según listado adjunto) IMPLEMENTACION DEPORTIVA | |
$ 394.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 394.100
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$ 394.100
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46181531
| Ropa reflectante o accesorios | 1 | Global | LINEA N°2 LICEO BICENTENARIO CDP 439 (Según listado adjunto) INDUMENTARIA DEPORTIVA | |
$ 457.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 457.500
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$ 457.500
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Total Neto
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$ 851.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 161.804
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$ 1.013.404
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.