Orden de Compra. Nº1230872-102-SE25 "Afiches publicitarios, souvenir para vacaciones de"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230872-102-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Afiches publicitarios, souvenir para vacaciones de
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1230872-5-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de adquisiciones
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Facturación Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina
Comuna Molina
Impuesto 134140
Dirección de Envío de la Factura Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alejandro esteban
Razón Social ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS OYARZÚN
R.U.T. 17.508.657-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal alejandro esteban
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria200UnidadMORRAL CON LOGO VACACIONES DE INVIERNOPROVEEDOR CUMPLE CON LICITACIÓN SUMINISTRO DE IMPRESIÓN VIGENTE $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
60121518
Lápices de grafito1300UnidadSET DE LAPICES CON LOGOTIPO DE LA CORPORACIÓNPROVEEDOR CUMPLE CON LICITACIÓN SUMINISTRO DE IMPRESIÓN VIGENTE $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria4Metro CuadradoPALOMA 2X1PROVEEDOR CUMPLE CON LICITACIÓN SUMINISTRO DE IMPRESIÓN VIGENTE $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 706.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.140
TOTAL OC $ 840.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.