Orden de Compra. Nº3654-196-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-214-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-196-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-214-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas proveedor no cumple con plazos de entrega, ademas de encontrarse inhabil al dia de hoy 27-08-2025.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
Comuna Santiago
Impuesto 57695,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones30Unidad30 (TREINTA) UNIDADES DE ESCOBILLONES MARCA AKUAN O SU EQUIVALENTE, ESCOBA DE RAMA EXTERIOR MANGO MADERA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF.  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.700 $ 149.700
47131814
Limpiadores o pulidores de metal4Unidad04 (CUATRO) UNIDADES DE LIMPIA METALES, MARCA BRASSO O SU EQUIVALENTE , CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF.  $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.960 $ 43.960
47121701
Bolsas de basura200Paquete200 (DOSCIENTOS) PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, MARCA VIRUTEX O SU EQUIVALENTE, DE TAMAÑO MEDIANA 70X90 70 L ROLLO DE 10 UNIDADES CADA UNO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 303.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.695
TOTAL OC $ 361.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.