Orden de Compra. Nº5539-80-SE25 "Contratación de Servicio de Impresión de Papelería para Pruebas Piloto 2025"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5539-80-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicio de Impresión de Papelería para Pruebas Piloto 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5539-4-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Depto.Evaluac. y Medicion Educacional DEMRE
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Pedro Alessandri 685
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685 - Ñuñoa - Santiago
Comuna Ñuñoa
Impuesto 453530
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685 - Ñuñoa - Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marketing Directo Limitada
Razón Social DIVISION MARKETING DIRECTO LIMITADA
R.U.T. 76.157.827-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marketing Directo Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadServicio de Impresión de Papelería para Pruebas Piloto 2025, Según anexo técnico y económico adjunto en la presente orden de compra.Valor total Neto $ 2.387.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.387.000 $ 2.387.000
Total Neto $ 2.387.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 453.530
TOTAL OC $ 2.840.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.