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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2214-16-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de alimentación 05/06/2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2214-4-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
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R.U.T. |
61.947.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
19674,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-06-2025 |
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Proveedor |
EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO |
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Razón Social |
ELICET LORETO ALBORNOZ SOTO
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R.U.T. |
14.073.881-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 19 | Unidad no definida | Servicio de alimentación (colaciones) para el día 05/06/2025. | Servicio de alimentación, según convenio de suministro. |
$ 5.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.550
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$ 103.550
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Total Neto
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$ 103.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.674
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$ 123.224
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.