Orden de Compra. Nº
1298354-364-AG25
"
EDU-Orden de Compra ágil: 1298354-277-COT25 EBMP
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1298354-364-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
EDU-Orden de Compra ágil: 1298354-277-COT25 EBMP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T.
71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema CAS chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T.
71.293.900-1
Dirección de Facturación
PASAJE Eleuterio Ramirez sin numero, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla
Comuna
Melipilla
Impuesto
271320
Dirección de Envío de la Factura
PASAJE Eleuterio Ramirez sin numero, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-09-2025
Título
Descripción
Condiciones para el despacho
POR FAVOR DESPACHAR AL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN CAMINO A SAN ANTONIO, SECVTORSANTA ROSA, PUANGUE MELIPILLA. HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES 8:30-16:00, VIERNES DE 8:30 A 13:00 CONTACTO: 990093215
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRESION SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA PRESIÓN SPA
R.U.T.
76.482.476-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRESION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49161515
Balones de balonmano de equipo
15
Unidad
BALON DE HANDBOL 1700 N°1, MATERIAL PVC
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
49161608
Pelotas de voleibol
10
Unidad
BALON VOLEIBOL 1500 N°5
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
49201512
Cuerdas para saltar
15
Unidad
CUERDA DE SALTO INDIVDUAL SIMPLE 1.0 PVC
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
49161706
Vallas
40
Unidad
CONOS TAMAÑO 32 CENTRIMETROS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
60131803
Aros o bastones de ritmo
10
Unidad
AROS HULA HULA DIAMETRO 70 CM, PVC
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
49201514
Pelotas de ejercicio
9
Unidad
PELOTA DE ESPUMA DE FUTBOL, 8 PULGADAS/20 CM
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.500
$ 76.500
49221502
Arcos de fútbol
2
Unidad
ARCOS DE FUTBOL 300 X 205 CM, EN ESTRUCTURA METALICA Y ACERO
$ 160.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000
$ 320.000
49221506
Colchonetas
5
Unidad
COLCHONETA GIMNASIA MEDIANA 200 X 100 X 5 , D60, PUNTAS DE CUERO, ESPUMA ALTA DENSIDAD D60, CUBIERTA DE PVC.
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 325.000
$ 325.000
49201514
Pelotas de ejercicio
10
Unidad
BALON DE FUTBOL, TAMAÑO 5, MATERIAL: PU
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
49201514
Pelotas de ejercicio
10
Unidad
BALON DE BASQUETBOL 2000 N°5
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
49161706
Vallas
2
Paquete
SET DE LENTEJAS, 50 UNIDADES
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
49221501
Marcadores deportivos
4
Paquete
SET DE PETOS 4 COLORES DIFERENTES(10 UNIDADES DE CADA COLOR)
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.000
$ 88.000
Total Neto
$ 1.428.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 271.320
TOTAL OC
$ 1.699.320
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.