Orden de Compra. Nº1298354-364-AG25 "EDU-Orden de Compra ágil: 1298354-277-COT25 EBMP"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298354-364-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra EDU-Orden de Compra ágil: 1298354-277-COT25 EBMP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema CAS chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación PASAJE Eleuterio Ramirez sin numero, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla
Comuna Melipilla
Impuesto 271320
Dirección de Envío de la Factura PASAJE Eleuterio Ramirez sin numero, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2025
TítuloDescripción
Condiciones para el despacho
POR FAVOR DESPACHAR AL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN CAMINO A SAN ANTONIO, SECVTORSANTA ROSA, PUANGUE MELIPILLA. HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES 8:30-16:00, VIERNES DE 8:30  A  13:00 CONTACTO: 990093215
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRESION SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA PRESIÓN SPA
R.U.T. 76.482.476-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRESION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161515
Balones de balonmano de equipo15UnidadBALON DE HANDBOL 1700 N°1, MATERIAL PVC  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
49161608
Pelotas de voleibol10UnidadBALON VOLEIBOL 1500 N°5  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
49201512
Cuerdas para saltar15UnidadCUERDA DE SALTO INDIVDUAL SIMPLE 1.0 PVC  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
49161706
Vallas40UnidadCONOS TAMAÑO 32 CENTRIMETROS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
60131803
Aros o bastones de ritmo10UnidadAROS HULA HULA DIAMETRO 70 CM, PVC  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
49201514
Pelotas de ejercicio9UnidadPELOTA DE ESPUMA DE FUTBOL, 8 PULGADAS/20 CM  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
49221502
Arcos de fútbol2UnidadARCOS DE FUTBOL 300 X 205 CM, EN ESTRUCTURA METALICA Y ACERO  $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
49221506
Colchonetas5UnidadCOLCHONETA GIMNASIA MEDIANA 200 X 100 X 5 , D60, PUNTAS DE CUERO, ESPUMA ALTA DENSIDAD D60, CUBIERTA DE PVC.  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
49201514
Pelotas de ejercicio10UnidadBALON DE FUTBOL, TAMAÑO 5, MATERIAL: PU  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
49201514
Pelotas de ejercicio10UnidadBALON DE BASQUETBOL 2000 N°5  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
49161706
Vallas2PaqueteSET DE LENTEJAS, 50 UNIDADES  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
49221501
Marcadores deportivos4PaqueteSET DE PETOS 4 COLORES DIFERENTES(10 UNIDADES DE CADA COLOR)  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
Total Neto $ 1.428.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.320
TOTAL OC $ 1.699.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.