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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1315526-8-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1315526-1-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1315526-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO
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R.U.T. |
65.086.019-5 |
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Dirección de Facturación |
Coronel Souper 4844 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
4514400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Coronel Souper 4844 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-03-2025 |
| Coordinación servicio | Para la coordinación de servicio, contactar a Mercy Camacho, N° +569 35699183. |
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Proveedor |
Transbe SpA |
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Razón Social |
SOC DE SERVICIOS TRANSBE SPA
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R.U.T. |
76.116.640-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transbe SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | Se requiere la contratación del servicio de seguridad para dependencia institucional por 12 meses en jornada nocturna , de acuerdo a Bases de Licitación. | Servicio de guardias de seguridad para centro Ideactiva según anexos en portal.
Valor Neto mensual. |
$ 23.760.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.760.000
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$ 23.760.000
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Total Neto
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$ 23.760.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.514.400
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$ 28.274.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.