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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1661-226-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1661-46-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.268-7 |
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Dirección de Facturación |
Eraldo Werner 645 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
172197 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Eraldo Werner 645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTIEXPRESS SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTIEXPRESS SPA
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R.U.T. |
76.888.386-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTIEXPRESS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Esponjas | 30 | Caja | MAGO PADS CON JABON CAJITA X 4 UNIDADES C/U | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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47131603
| Esponjas | 20 | Unidad | VIRUTILLA DE PISO GRUESA | |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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53102306
| Pañales para adultos | 40 | Paquete | PAÑAL ADULTO TALLA G X 36 UNIDADES C/U | |
$ 18.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 759.600
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$ 759.600
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12141909
| Fósforo P | 30 | Paquete | PACK DE FOSFOROS DE 10 CAJITAS DE 38 PALITOS C/U | |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.700
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$ 59.700
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Total Neto
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$ 906.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 172.197
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$ 1.078.497
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.