Orden de Compra. Nº1661-226-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1661-46-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1661-226-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1661-46-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.268-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1173
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.268-7
Dirección de Facturación Eraldo Werner 645
Comuna Llanquihue
Impuesto 172197
Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIEXPRESS SPA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTIEXPRESS SPA
R.U.T. 76.888.386-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIEXPRESS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas30CajaMAGO PADS CON JABON CAJITA X 4 UNIDADES C/U  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131603
Esponjas20UnidadVIRUTILLA DE PISO GRUESA   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
53102306
Pañales para adultos40PaquetePAÑAL ADULTO TALLA G X 36 UNIDADES C/U  $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.600 $ 759.600
12141909
Fósforo P30PaquetePACK DE FOSFOROS DE 10 CAJITAS DE 38 PALITOS C/U  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
Total Neto $ 906.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.197
TOTAL OC $ 1.078.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.