Orden de Compra. Nº1057420-452-SE25 "CS- INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO Y ASEO DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES ITEM 22.04.011 HFCH42120 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-452-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO Y ASEO DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES ITEM 22.04.011 HFCH42120 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-47-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1137
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 18026,098
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 104420737
Razón Social ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL
R.U.T. 10.442.073-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 104420737
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121903
Accesorios de limpiador por chorro de vapor o limp1BidónBIDON ABLUEBIDON ABLUE $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882
53131628
Shampoo2UnidadCHAMPU LAVADOCHAMPU LAVADO $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
47121802
Removedores1UnidadCERA LIQUIDACERA LIQUIDA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONA SILICONA KIT $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.873
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAÑOS DE LIMPIEZAPAÑOS DE ASEO $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.830
12181501
Ceras sintéticas6UnidadRENOVADOR DE NEUMÁTICOSRENOVADOR DE NEUMÁTICOS $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748
53131620
Perfumes o colonias o fragancias5UnidadPINOS AROMATIZANTES PINOS AROMATIZANTES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
Total Neto $ 94.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.026
TOTAL OC $ 112.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.