Orden de Compra. Nº4315-567-AG24 "INSUMOS PARA FERIAS PEDAGOGICAS/BOLSAS TNT Y LAPICES CON ESTAMPADO, ESC. ELENA ARMIJO MORALES DE HUAQUEN "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-567-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA FERIAS PEDAGOGICAS/BOLSAS TNT Y LAPICES CON ESTAMPADO, ESC. ELENA ARMIJO MORALES DE HUAQUEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 45600
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUÑOZ & MUÑOZ SERVICIOS EIRL
Razón Social KATHYA FRANCISCA MUNOZ GALAZ
R.U.T. 19.177.635-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUÑOZ & MUÑOZ SERVICIOS EIRL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas200Unidad100 BOLSAS TNT CON ESTAMPADO FULL COLOR DE 30X40 CON ESTAMPADO DE INICIATIVA "JUGANDO CON LOS SONIDOS" 100 BOLSAS TNT CON ESTAMPADO FULL COLOR DE 30X40 ON ESTAMPADO DE INICIATIVA "TERCERA FERIA CIUDADANA EAM" EN EL VALOR INCLUIR EL DESPACHO DE LOS INSUMOS 100 BOLSAS TNT CON ESTAMPADO FULL COLOR DE 30X40 CON ESTAMPADO DE INICIATIVA "JUGANDO CON LOS SONIDOS" 100 BOLSAS TNT CON ESTAMPADO FULL COLOR DE 30X40 ON ESTAMPADO DE INICIATIVA "TERCERA FERIA CIUDADANA EAM" EN EL VALOR INCLUIR EL DESPACHO DE LOS INSU $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
44121701
Lápiz pasta100Unidad100 LAPIZ CON ESTAMPADO PERSONALIZADO TINTA AZUL EN EL VALOR INCLUIR EL DESPACHO 100 LAPIZ CON ESTAMPADO PERSONALIZADO TINTA AZUL EN EL VALOR INCLUIR EL DESPACHO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.600
TOTAL OC $ 285.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 19.177.635-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.193.276-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.162.952-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.435.383-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.