Orden de Compra. Nº3682-182-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-121-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-182-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-121-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.005.138 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 7496,26
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Patty
Razón Social PATRICIA DEL CARMEN PERALTA PÉREZ
R.U.T. 7.080.854-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Patty
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos1Global1 caja de té 50 o 100unidad, 1 café tarro chico, 1 azúcar kilo, 1 tira vasos plásticos, 1 tira vasos plumavit, 1 endulzante, cuchara plásticas 1 paquete, 02 pan de molde, 20 laminas de queso, 10 yogurt light individual, 02 jugos de 1 litro individual, 02 galletas soda grande, 20 laminas de jamón de 2 pqte de nix frutos secos 1 servilletas.1 caja de té 50 o 100unidad, 1 café tarro chico, 1 azúcar kilo, 1 tira vasos plásticos, 1 tira vasos plumavit, 1 endulzante, cuchara plásticas 1 paquete, 02 pan de molde, 20 laminas de queso, 10 yogurt light individual, 02 jugos de 1 litro individual, 02 $ 39.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.454 $ 39.454
Total Neto $ 39.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.496
TOTAL OC $ 46.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.