Orden de Compra. Nº
3504-5383-SE25
"
MATERIALES DE OFICINA - PRODESAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-5383-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA - PRODESAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140507015002 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
30141,41
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMATEL
Razón Social
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T.
12.760.377-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad no definida
RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO
RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
44121618
Tijeras
3
Unidad no definida
TIJERAS GRANDES
TIJERAS GRANDES
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad no definida
PORTA SCOTCH CHICO
PORTA SCOTCH CHICO
$ 2.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.688
$ 10.688
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44111509
Portalápiz
2
Unidad no definida
PORTALAPICES METALICO
PORTALAPICES METALICO
$ 1.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.890
$ 2.890
14111527
Papel autocopiativo
5
Unidad no definida
CINTA PAPEL BLANCO 32MM
CINTA PAPEL BLANCO 32MM
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.925
$ 10.925
44121506
Sobres estándar
20
Unidad no definida
SOBRE TAMAÑO AMERICANO
SOBRE TAMAÑO AMERICANO
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180
$ 1.180
45101903
Perforadoras de papel
2
Unidad no definida
PERFORADORA DE PAPEL DE ESCRITORIO 40 HOJAS COLON
PERFORADORA DE PAPEL DE ESCRITORIO 40 HOJAS COLON
$ 7.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.236
$ 14.236
44121704
Lápiz pasta
18
Unidad no definida
LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A BIC COLOR AZUL
LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A BIC COLOR AZUL
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.742
$ 5.742
44121704
Lápiz pasta
12
Unidad no definida
LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A BIC COLOR ROJO
LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A BIC COLOR ROJO
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.828
$ 3.828
42152709
Elásticos ortodónticos
1
Unidad no definida
set Ligas elásticos
set Ligas elásticos
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
Total Neto
$ 158.639
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.141
TOTAL OC
$ 188.780
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.