Orden de Compra. Nº3504-5383-SE25 "MATERIALES DE OFICINA - PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-5383-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140507015002 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 30141,41
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definidaRESMA PAPEL TAMAÑO OFICIORESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
44121618
Tijeras3Unidad no definidaTIJERAS GRANDESTIJERAS GRANDES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31201517
Cinta para empaquetar4Unidad no definidaPORTA SCOTCH CHICO PORTA SCOTCH CHICO $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.688 $ 10.688
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad no definidaCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44111509
Portalápiz2Unidad no definidaPORTALAPICES METALICOPORTALAPICES METALICO $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
14111527
Papel autocopiativo5Unidad no definidaCINTA PAPEL BLANCO 32MMCINTA PAPEL BLANCO 32MM $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925
44121506
Sobres estándar20Unidad no definidaSOBRE TAMAÑO AMERICANO SOBRE TAMAÑO AMERICANO $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
45101903
Perforadoras de papel2Unidad no definidaPERFORADORA DE PAPEL DE ESCRITORIO 40 HOJAS COLONPERFORADORA DE PAPEL DE ESCRITORIO 40 HOJAS COLON $ 7.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.236 $ 14.236
44121704
Lápiz pasta18Unidad no definidaLAPIZ PASTA EQUIVALENTE A BIC COLOR AZULLAPIZ PASTA EQUIVALENTE A BIC COLOR AZUL $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.742 $ 5.742
44121704
Lápiz pasta12Unidad no definidaLAPIZ PASTA EQUIVALENTE A BIC COLOR ROJOLAPIZ PASTA EQUIVALENTE A BIC COLOR ROJO $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.828 $ 3.828
42152709
Elásticos ortodónticos1Unidad no definidaset Ligas elásticosset Ligas elásticos $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
Total Neto $ 158.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.141
TOTAL OC $ 188.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.