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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079639-261-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TALLER MANT. VEH. CHILOE: 1079639-290-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Portales N° 457 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
718480,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales N° 457 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Harro Industrial y Energías |
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Razón Social |
HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.223.013-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Harro Industrial y Energías |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222103
| Comisaría de policía | 1 | Unidad no definida | CONFORME ANEXO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TALLER MANT. VEH. CHILOE |
$ 3.781.478,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.781.478
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$ 3.781.478
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Total Neto
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$ 3.781.478
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 718.481
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$ 4.499.959
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.