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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-12266-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JAC PAC ID.1057049-220-LQ24 INT. 2083/2024 PROGRAMA INSUMOS MAYO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-220-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
33345 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA |
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Razón Social |
OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA
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R.U.T. |
99.576.080-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281709
| Cepillos de limpieza de esterilización | 13 | Unidad | 345-0750 CEPILLO DE LIMPIEZA OLYMPUS | Cepillo de limpieza desechable, longitud de 95 cm, para canal de 1.0 a 1.5 mm. CODIGO BW-400B OLYMPU |
$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.500
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$ 175.500
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Total Neto
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$ 175.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.345
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$ 208.845
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.