Orden de Compra. Nº4101-20-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4101-47-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4101-20-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4101-47-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Facturación PEDRO LEÒN GALLO 585 PLAYA ANCHA VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 53754,8
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEÒN GALLO 585 PLAYA ANCHA VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviser Spa
Razón Social SERVISER SPA
R.U.T. 76.844.664-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serviser Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111601
Generadores diesel1UnidadEFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO. EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO. $ 282.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.920 $ 282.920
Total Neto $ 282.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.755
TOTAL OC $ 336.675


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.844.664-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.107.002-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.