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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
761-529-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC POR LICITACIÓN PUBLICA 761-47-LE24 RENOVACION SERVICIO DE ASEO URS METROPOLITANA E13831/2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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761-47-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
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R.U.T. |
60.515.000-4 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS 92 PISO 2° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
988075,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 92 PISO 2° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
QUELIMPIO |
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Razón Social |
QUELIMPIO SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.687.782-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
QUELIMPIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | OC POR LICITACIÓN PUBLICA 761-47-LE24 RENOVACION SERVICIO DE ASEO URS METROPOLITANA E13831/2024
RES. EX. 9032/2024 ADJUDICA LICITACION
ADM. DE CONTRATO: TATIANA CORNEJO - FONO: 227203809
ITEM 05.05.01.22.08.001
N° DE PAGOS: 12
ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM | RENOVACION SERVICIO DE ASEO URS METROPOLITANA E13831/2024 |
$ 5.200.398,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.200.398
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$ 5.200.398
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Total Neto
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$ 5.200.398
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 988.076
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$ 6.188.474
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.