Orden de Compra. Nº3341-577-AG24 "ADQ. DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS DEL LICEO DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL: 3341-420-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-577-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS DEL LICEO DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL: 3341-420-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROPIOS del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 171950
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GBO Soluciones
Razón Social GBO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SPA
R.U.T. 77.381.697-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GBO Soluciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1UnidadFotocopiadora Ricoh IM 550: Unidad Fusora, mantención general y limpiezaFotocopiadora Ricoh IM 550: Unidad Fusora, mantención general y limpieza $ 321.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.000 $ 321.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1UnidadFotocopiadora Ricoh MP 2554: lamina (Blade), Cilindro (Drum), Revelador (Developer), Rodillo de Presion, 4 gomas alimentadoras, mantención general y limpiezaFotocopiadora Ricoh MP 2554: lamina (Blade), Cilindro (Drum), Revelador (Developer), Rodillo de Presion, 4 gomas alimentadoras, mantención general y limpieza $ 584.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.000 $ 584.000
Total Neto $ 905.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.950
TOTAL OC $ 1.076.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.597.690-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.776.240-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.457.885-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.381.697-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.