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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2591-489-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RENOVACIÓN Y ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA, LICITACIÓN 2591-87-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2591-87-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
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R.U.T. |
83.017.500-8 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 276 |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
5979224 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 276 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LLAMARA SPA |
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Razón Social |
OBRAS CIVILES LLAMARA SPA
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R.U.T. |
76.942.029-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LLAMARA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56121002
| Escritorios de bibliotecario o de circulación o componentes | 1 | Unidad | MOBILIARIO Y OTROS COMPLEMENTARIOS; desde que se haga entrega del terreno, lo que quedará consignado en la respetiva Acta de Entrega, en las condiciones establecidas en las Bases Administrativas y especificaciones técnicas, siendo responsabilidad del oferente dar cumplimiento a los plazos y lineamientos respecto a la normativa legal vigente.
PLAZO DE EJECUCIÓN 90 DÍAS CORRIDOS | VITRINAS, COUNTER, SILLAS, ESTANTES, REPISAS, MESAS, COLCHONETAS, PUFF, ETC |
$ 29.764.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.764.100
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$ 29.764.100
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 | Unidad | EQUIPOS, desde la aceptación de la Orden de compra, la que debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días desde enviada al proveedor.
PLAZO DE ENTREGA DE EQUIPOS 20 DÍAS CORRIDOS. LOS EQUIPOS DEBEN VENIR SOLO CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ REVISADOS POR ESTA UNIDAD TÉCNICA SE LE DIRÁ AL PROVEEDOR QUE FACTURE. | IMPRESORAS, EQUIPOS DE SONIDO, NOTEBOOK, PROYECTOR, ETC. |
$ 1.705.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.705.500
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$ 1.705.500
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Total Neto
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$ 31.469.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.979.224
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$ 37.448.824
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.