Orden de Compra. Nº662900-467-AG24 "PEDIDO 6977 -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-316-COT24 - H-811"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-467-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 6977 -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-316-COT24 - H-811
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6977 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Samuel Valencia 150, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 94962
Dirección de Envío de la Factura Samuel Valencia 150, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2024
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 DE LUNES A VIERNES 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAMA Producciones
Razón Social DAVID GONZALO RIVEROS BIANCHI
R.U.T. 13.192.324-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAMA Producciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco170UnidadPEDIDO 6977 - H-811 HPV SEGUNDO SICLO - DETALLE DE SERVICIO EN ARHIVO ADJUNTO  $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.800 $ 499.800
Total Neto $ 499.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.962
TOTAL OC $ 594.762


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.192.324-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.