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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2565-110-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-80-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
87400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGROGEN |
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Razón Social |
EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ
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R.U.T. |
13.793.317-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGROGEN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111602
| Generadores hidroeléctricos | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE GENERADORES EN CESFAM CHÉPICA Y POSTAS RURALES. SE ADJUNTARAN FOTOS DE LOS MODELOS DE LOS GENERADORES Y UNA FICHA CHECK LIST PARA REALIZARLA AL MOMENTO DE EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS EN CADA UNO DE LOS GENERADORES (CADA GENERADOR SE COMPLETA CON UNA FICHA) , ASIMISMO SE RECOMIENDA ENVIARLA EN FORMATO PDF POSTERIORMENTE CON LAS IMAGENES TOMADAS PARA TENERLAS COMO RESPALDO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. | |
$ 460.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.000
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$ 460.000
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Total Neto
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$ 460.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.400
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$ 547.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.