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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1754-60-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA PARA PINTADO DE LA UAPO: 1754-63-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Parral |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-k |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto N°1189, Parral |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
55936 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto N°1189, Parral |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARMIJOS SPA |
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Razón Social |
ARMIJO'S SPA
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R.U.T. |
77.858.295-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARMIJOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211701
| Esmaltes | 1 | Kit | Galón anticorrosivo triple acción equivalente a converlux para metales y madera, color negro / producto referencial para mas detalle revisar listado de materiales solicitados en especificaciones técnicas adjunto. | Galón anticorrosivo triple acción Converlux para metales y madera / Producto referencial según listado de cotización adjunta. |
$ 294.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.400
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$ 294.400
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Total Neto
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$ 294.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.936
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$ 350.336
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.