Orden de Compra. Nº
1952-1725-AG25
"
1952-596-COT25 MATERIAL ESCRITORIO
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1952-1725-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
1952-596-COT25 MATERIAL ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Villarrica
Razón Social
Hospital Villarrica
R.U.T.
61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4730
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Villarrica
R.U.T.
61.602.248-2
Dirección de Facturación
San Martin #460
Comuna
Villarrica
Impuesto
484429,7
Dirección de Envío de la Factura
San Martin #460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAKI LIMITADA
Razón Social
COMERCIAL MAKI LIMITADA
R.U.T.
77.659.261-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAKI LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102509
Liga
50
Bolsa
ELASTICO DE BILLETE BS 50 GR
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.200
$ 20.200
60123001
Figuras de goma Eva
50
Unidad
GOMA EVA LAMINAS
$ 934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.700
$ 46.700
14121503
Cartulina
20
Unidad
OPALINA (HOJA) CARTA - 44121692-3-582
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
11151702
Hilo de algodón
100
Unidad
hilo molinero
$ 934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.400
$ 93.400
11101501
Mica
20
Unidad
MICA TAMAÑO CARTA
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
60121702
Tinta para timbres
10
Unidad
TINTA TIMBRE AUTOMATICO 28 ML VIOLETA
$ 2.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.820
$ 26.820
60121702
Tinta para timbres
10
Unidad
TINTA TIMBRE AUTOMATICO
$ 2.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.820
$ 26.820
60121148
Papel lustre
10
Unidad
PAPEL LUSTRE 10 X 10 - 44121676-3-147
$ 114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.140
$ 1.140
26111702
Pilas alcalinas
250
Unidad
PILAS ALCALINAS AA - 26111731-3-147
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.500
$ 218.500
44122003
Tablas para sujetar
300
Unidad
TABLILLA PORTAPAPELES ACRILICA - 44122145-3-147
$ 1.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.600
$ 360.600
41122808
Bandejas de uso general
50
Unidad
BANDEJA DE ESCRITORIO 3 COMPARTIMIENTOS
$ 6.715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 335.750
$ 335.750
44121801
Cinta correctora
100
Unidad
CORRECTOR EN CINTA 5- 6 METROS
$ 866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.600
$ 86.600
43201811
DVD de lectura y escritura
100
Kit
DVD GRABABLE
$ 12.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.259.500
$ 1.259.500
53141619
Imanes
100
Kit
IMANES SET (distintos colores)
$ 565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.500
$ 56.500
60121124
Papel kraft
50
Pliego
PAPEL KRAFT GRUESO PLIEGO - 44121675-120-147
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
Total Neto
$ 2.549.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 484.430
TOTAL OC
$ 3.034.060
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.