Orden de Compra. Nº1952-1725-AG25 "1952-596-COT25 MATERIAL ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-1725-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 1952-596-COT25 MATERIAL ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4730
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación San Martin #460
Comuna Villarrica
Impuesto 484429,7
Dirección de Envío de la Factura San Martin #460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAKI LIMITADA
Razón Social COMERCIAL MAKI LIMITADA
R.U.T. 77.659.261-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAKI LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102509
Liga50BolsaELASTICO DE BILLETE BS 50 GR   $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
60123001
Figuras de goma Eva50UnidadGOMA EVA LAMINAS   $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.700 $ 46.700
14121503
Cartulina20UnidadOPALINA (HOJA) CARTA - 44121692-3-582   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
11151702
Hilo de algodón100Unidadhilo molinero  $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.400 $ 93.400
11101501
Mica20UnidadMICA TAMAÑO CARTA   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
60121702
Tinta para timbres10UnidadTINTA TIMBRE AUTOMATICO 28 ML VIOLETA   $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.820 $ 26.820
60121702
Tinta para timbres10UnidadTINTA TIMBRE AUTOMATICO   $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.820 $ 26.820
60121148
Papel lustre10UnidadPAPEL LUSTRE 10 X 10 - 44121676-3-147   $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
26111702
Pilas alcalinas250UnidadPILAS ALCALINAS AA - 26111731-3-147   $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.500 $ 218.500
44122003
Tablas para sujetar300UnidadTABLILLA PORTAPAPELES ACRILICA - 44122145-3-147   $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.600 $ 360.600
41122808
Bandejas de uso general50UnidadBANDEJA DE ESCRITORIO 3 COMPARTIMIENTOS   $ 6.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.750 $ 335.750
44121801
Cinta correctora100UnidadCORRECTOR EN CINTA 5- 6 METROS   $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.600 $ 86.600
43201811
DVD de lectura y escritura100KitDVD GRABABLE   $ 12.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.500 $ 1.259.500
53141619
Imanes100KitIMANES SET (distintos colores)   $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.500 $ 56.500
60121124
Papel kraft50PliegoPAPEL KRAFT GRUESO PLIEGO - 44121675-120-147   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 2.549.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 484.430
TOTAL OC $ 3.034.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.