Orden de Compra. Nº1484-207-AG25 "MATERIAL RED CULTURAL QUIMAHUEa compra ágil: 1484-244-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1484-207-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL RED CULTURAL QUIMAHUEa compra ágil: 1484-244-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 613 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu
Comuna Lebu
Impuesto 37031
Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constanza
Razón Social PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA
R.U.T. 14.597.677-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constanza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro12Unidad12 CUADERNOS DE CALIGRAFIA LINEAL  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44101707
Corcheteras20Unidad20 CORCHETERAS PEQUEÑAS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111531
Libros o cuadernos de registro15Unidad15 CUADERNOS TAPA DURA, TRIPLES  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
44121708
Marcadores20Unidad20 PLUMOS DE PIZARRA RECARGABLE ( COLORES 5 NARANJO, 5 VERDE, 5 MORADO, 5 ROJO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
60121804
Tintas de tela de base acuosa2Pack2 JUEGOS DE TINTA EPSON 544, (MAGENTA, BLACK, CYAN Y BLUE  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento4Paquete4 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO, 100 U. TRANSPARENTES  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 194.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.031
TOTAL OC $ 231.931


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.597.677-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.