Orden de Compra. Nº
1484-207-AG25
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MATERIAL RED CULTURAL QUIMAHUEa compra ágil: 1484-244-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1484-207-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL RED CULTURAL QUIMAHUEa compra ágil: 1484-244-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Arauco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T.
60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 613 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T.
60.902.054-7
Dirección de Facturación
Saavedra Nº512, Lebu
Comuna
Lebu
Impuesto
37031
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Constanza
Razón Social
PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA
R.U.T.
14.597.677-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Constanza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
12
Unidad
12 CUADERNOS DE CALIGRAFIA LINEAL
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
44101707
Corcheteras
20
Unidad
20 CORCHETERAS PEQUEÑAS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
15
Unidad
15 CUADERNOS TAPA DURA, TRIPLES
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
44121708
Marcadores
20
Unidad
20 PLUMOS DE PIZARRA RECARGABLE ( COLORES 5 NARANJO, 5 VERDE, 5 MORADO, 5 ROJO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
60121804
Tintas de tela de base acuosa
2
Pack
2 JUEGOS DE TINTA EPSON 544, (MAGENTA, BLACK, CYAN Y BLUE
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
4
Paquete
4 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO, 100 U. TRANSPARENTES
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
Total Neto
$ 194.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.031
TOTAL OC
$ 231.931
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.597.677-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.