Orden de Compra. Nº
3343-394-SE24
"
SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CESFAM Y POST
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3343-394-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CESFAM Y POST
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Lo Rojas 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO)
Comuna
Olmué
Impuesto
238337,9
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ConstruccionesDAQ
Razón Social
DOMINGO FÉLIX ARANEDA QUIROZ
R.U.T.
10.820.250-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ConstruccionesDAQ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
REEMPLAZO EQUIPO DE ILUMINACIÓN SECTOR URGENCIA CESFAM REQ 462
REEMPLAZO EQUIPO DE ILUMINACIÓN SECTOR URGENCIA CESFAM REQ 462
$ 111.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.264
$ 111.264
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU EN BOX DE EXAMENES, CESFAM DE OLMUÉ REQ 508
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU EN BOX DE EXAMENES, CESFAM DE OLMUÉ REQ 508
$ 432.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 432.000
$ 432.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
LUMINARIAS LED SECTOR CASINO Y PASILLO NORTE REQ 464
LUMINARIAS LED SECTOR CASINO Y PASILLO NORTE REQ 464
$ 258.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 258.636
$ 258.636
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
TRABAJOS EN CRUZ ROJA , FILTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS REQ 481
TRABAJOS EN CRUZ ROJA , FILTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS REQ 481
$ 34.416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.416
$ 34.416
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
TRABAJOS EN FARMACIA CESFAM Y BOX DENTAL REQ 483
TRABAJOS EN FARMACIA CESFAM Y BOX DENTAL REQ 483
$ 56.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.894
$ 56.894
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN CESFAM REQ 482
REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN CESFAM REQ 482
$ 337.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 337.800
$ 337.800
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
LIMPIEZA RED DE DESAGUE SILLON DENTAL POSTA QDA DE ALVARDO REQ 463
LIMPIEZA RED DE DESAGUE SILLON DENTAL POSTA QDA DE ALVARDO REQ 463
$ 23.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
Total Neto
$ 1.254.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 238.338
TOTAL OC
$ 1.492.748
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.