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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3909-337-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GALVANOS DE RECONOCIMIENTO, DIA DEL DOCENTE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N° 149.- |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
18679,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N° 149.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PlussportCL |
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Razón Social |
SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA
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R.U.T. |
12.421.206-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PlussportCL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 7 | Unidad | GALVANO DE RECONOCIMIENTO DE MADERA NATIVA ESTILO VELERO, CON BORDES PROLIJOS, PORTA LOGO DORADO Y PLACA DE METAL BRONCE PARA TEXTO DE RECONOCIMIENTO. ADJUNTAR IMAGEN DE REFERENCIA PARA EVALUAR. SE DARA PREFERENCIA A LA DISTANCIA MAS CERCANA DADO QUE LA ACTIVIDAD ES LA PROXIMA SEMANA Y LOS RECURSOS FUERON APROBADOS RECIENTEMENTE. VER ADJUNTO
HAY DOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN GLOSA DIFERENTE. | |
$ 14.045,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.315
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$ 98.315
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Total Neto
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$ 98.315
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.680
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$ 116.995
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.