Orden de Compra. Nº3909-337-AG25 "GALVANOS DE RECONOCIMIENTO, DIA DEL DOCENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-337-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra GALVANOS DE RECONOCIMIENTO, DIA DEL DOCENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 18679,85
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PlussportCL
Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA
R.U.T. 12.421.206-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PlussportCL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos7UnidadGALVANO DE RECONOCIMIENTO DE MADERA NATIVA ESTILO VELERO, CON BORDES PROLIJOS, PORTA LOGO DORADO Y PLACA DE METAL BRONCE PARA TEXTO DE RECONOCIMIENTO. ADJUNTAR IMAGEN DE REFERENCIA PARA EVALUAR. SE DARA PREFERENCIA A LA DISTANCIA MAS CERCANA DADO QUE LA ACTIVIDAD ES LA PROXIMA SEMANA Y LOS RECURSOS FUERON APROBADOS RECIENTEMENTE. VER ADJUNTO HAY DOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN GLOSA DIFERENTE.  $ 14.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.315 $ 98.315
Total Neto $ 98.315
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.680
TOTAL OC $ 116.995


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.698.149-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.421.206-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.