Orden de Compra. Nº1191688-8-SE26 "ORDEN DE COMPRA 1191688-116-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1191688-8-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 1191688-116-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191688-116-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera 736
Comuna El Bosque
Impuesto 4193203,1
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico1UnidadLínea 2, según solicitud de compra N°1225Línea 2, según solicitud de compra N°1225 $ 2.381.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.381.490 $ 2.381.490
11111701
Arena silícea1UnidadLínea 4, según solicitud de compra N°1225Línea 4, según solicitud de compra N°1225 $ 19.688.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.688.000 $ 19.688.000
Total Neto $ 22.069.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.193.203
TOTAL OC $ 26.262.693


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.