Orden de Compra. Nº3597-110-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-109-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3597-110-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-109-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 124138,4
Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD HERREGOM
Razón Social SOCIEDAD HERREGOM SPA
R.U.T. 77.360.837-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD HERREGOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111603
Cal hidráulica100BolsaCAL HIDRÁULICA, BOLSAS DE 1 KG  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
10141608
Arneses o accesorios2UnidadARNES DE SEGURIDAD (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 21.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.220 $ 42.220
49211805
Cuerdas2UnidadCUERDAS DE ALTA RESISTENCIA (DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 26.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.440 $ 53.440
41122411
Cronómetros o relojes de laboratorio4UnidadCRONOMETRO DIGITAL (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
46181802
Lentes de protección24UnidadLENTES DE SEGURIDAD OSCUROS (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
46181802
Lentes de protección6UnidadLENTES OSCUROS SELLADOS (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 7.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.300
53102102
Overol y sobretodo para hombre100UnidadBUZOS DESECHABLES DE PAPEL TALLA XL  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
46181504
Guantes protectores50ParGUANTES DE CABRITILLA SIN FORRO (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
46181504
Guantes protectores50ParGUANTES MULTIPROPOSITO (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
Total Neto $ 653.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.138
TOTAL OC $ 777.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.