Orden de Compra. Nº
3597-110-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-109-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3597-110-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-109-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Vicuña
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
San Martín 275, Vicuña
Comuna
Vicuña
Impuesto
124138,4
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD HERREGOM
Razón Social
SOCIEDAD HERREGOM SPA
R.U.T.
77.360.837-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD HERREGOM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111603
Cal hidráulica
100
Bolsa
CAL HIDRÁULICA, BOLSAS DE 1 KG
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.000
$ 91.000
10141608
Arneses o accesorios
2
Unidad
ARNES DE SEGURIDAD (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 21.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.220
$ 42.220
49211805
Cuerdas
2
Unidad
CUERDAS DE ALTA RESISTENCIA (DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 26.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.440
$ 53.440
41122411
Cronómetros o relojes de laboratorio
4
Unidad
CRONOMETRO DIGITAL (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 5.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.200
$ 20.200
46181802
Lentes de protección
24
Unidad
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
46181802
Lentes de protección
6
Unidad
LENTES OSCUROS SELLADOS (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 7.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.300
$ 45.300
53102102
Overol y sobretodo para hombre
100
Unidad
BUZOS DESECHABLES DE PAPEL TALLA XL
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.000
$ 199.000
46181504
Guantes protectores
50
Par
GUANTES DE CABRITILLA SIN FORRO (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.500
$ 137.500
46181504
Guantes protectores
50
Par
GUANTES MULTIPROPOSITO (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.500
$ 45.500
Total Neto
$ 653.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.138
TOTAL OC
$ 777.498
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.