Orden de Compra. Nº1186767-20-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Operaciones Especiales del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1186767-20-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Especiales del Ejército
Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército
R.U.T. 65.199.748-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército
R.U.T. 65.199.748-8
Dirección de Facturación La Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 66266,11
Dirección de Envío de la Factura La Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BILDER SPA
Razón Social BILDER SPA
R.U.T. 77.681.122-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BILDER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico13UnidadCANALETAS DE PVC O ELECTRICA 40X16 2 METROS DLP CON AUTOADHESIVO.  $ 3.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.214 $ 45.214
31231313
Tubería de plástico13UnidadCANALETA DE PVC 100X50 X 2 METROS CON SEPARADOR.  $ 7.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.024 $ 102.024
30103313
Molduras no metálicas30UnidadMOLDURA DE PISO 60X13 MM SEMIREDONDA CON ADHESIVO.  $ 6.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.420 $ 180.420
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadDUCT TAPE CINTA ADHESIVA AMERICANA GRIS O NEGRA.  $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
31181501
Juntas obturadoras plásticas3UnidadPACK 100 AMARRAS PLÁSTICAS 4.8 X 200MM O SUPERIOR.  $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.641 $ 4.641
Total Neto $ 348.769
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.266
TOTAL OC $ 415.035


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.163.382-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.864.709-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.734.631-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.759.558-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.826.248-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.