Orden de Compra. Nº2380-188-AG26 " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SU UTILIZACIÓN DE VENTANILLA UNICA, DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN OS 146906"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-188-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SU UTILIZACIÓN DE VENTANILLA UNICA, DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN OS 146906
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 429712,55
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería30CajaRESMAS TAMAÑO CARTA. CADA CAJA DEBE CONTENER 10 UNIDADES.  $ 35.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067.100 $ 1.067.100
14111509
Artículos de papelería50CajaRESMAS TAMAÑO OFICIO. CADA CAJA DEBE CONTENER 5 UNIDADES.  $ 20.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.750 $ 1.048.750
60121301
Guillotinas1UnidadGUILLOTINA. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL  $ 18.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.199 $ 18.199
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA MEDIANA. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL  $ 2.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.470 $ 23.470
31201517
Cinta para empaquetar30UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 100M (3M O SIMILAR)  $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadCINTA ADHESIVA 18MM X 30MTS (3M O SIMILAR)  $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.250 $ 15.250
48101611
Balanzas de uso comercial1UnidadBALANZA (USO PARA PESAR CORRESPONDENCIA ENVIADA). FAVOR ENVIAR IMAGEN REFERENCIAL  $ 32.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.036 $ 32.036
31201512
Cinta Transparente10UnidadDISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA. FAVOR ENVIAR IMAGEN REFERENCIAL.  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
Total Neto $ 2.261.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 429.713
TOTAL OC $ 2.691.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.