Orden de Compra. Nº2109-1063-AG25 "ARTICULOS DE ASEO (2109-414-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-1063-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (2109-414-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2577
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 46728,6
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Purity Eco
Razón Social COMERCIAL PURITY ECO SPA
R.U.T. 77.160.816-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Purity Eco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLIMPIAVIDRIO 250 ML CON GATILLO (002-0024)virginia o equivalente.LIMPIAVIDRIO 250 ML CON GATILLO (002-0024)virginia o equivalente. $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
45101514
Impresora Pad20UnidadPAD NEGRO 17 PULGADAS (002-0015)PAD NEGRO 17 PULGADAS (002-0015) $ 5.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.040 $ 112.040
53131606
Desodorantes160UnidadDESODORANTE SOLIDO PARA WC (002-0027)AROM O EQUIVALENTE DESODORANTE SOLIDO PARA WC (002-0027)AROM O EQUIVALENTE $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.800 $ 116.800
Total Neto $ 245.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.729
TOTAL OC $ 292.669


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.