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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4704-273-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BOTAS DE AGUA MUJER / ABASTECIMIENTO / FORM. 255 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertadores Nº277 |
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Comuna |
El Monte
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Impuesto |
55328 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores Nº277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-06-2025 |
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Proveedor |
REINA SPA |
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Razón Social |
Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re
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R.U.T. |
76.587.992-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REINA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111502
| Botas de mujer | 16 | Par | BOTA DE AGUA DE MUJER (IMPERMEABLE O BOTA DE NIEVE) CON MEMBRANA IMPERMEABLE CON REPELENCIA AL AGUA EN LAS SIGUIENTES TALLAS: 1 PAR N°35 / 2 PAR N°36 / 1 PAR N°36.5 (SI NO CUENTAN CON NÚMEROS MEDIOS EN SU DEFECTO 37) / 2 PAR N° 37 / 4 PAR N° 38 / 4 PAR N° 39 / 2 PAR N° 40 DUDAS AL TELÉFONO 9-39541354. / (SI ES HORMA PEQUEÑA AUMENTAR UN NÚMERO AL CALZADO) | |
$ 18.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 291.200
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$ 291.200
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Total Neto
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$ 291.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.328
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$ 346.528
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.