|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1070620-13148-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
YJF- COMPRA PROGRAMA FARMACIA, JUNIO 2025 compra ágil: 1070620-2185-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
|
|
R.U.T. |
62.000.530-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
323000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VITAFARMA S A |
|
Razón Social |
VITAFARMA S.A.
|
|
R.U.T. |
76.896.389-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VITAFARMA S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121901
| Recetarios magistrales | 1000 | Gramo | (21200003) HIDRATO DE CLORAL | DPCLORH2 CLORAL HIDRATO 500g PRECIO POR GRAMO/MATERIA PRIMA CONTROLADA REQUIERE PRESENTACION DE GUIA DE DESPACHO TIMBRADA POR QF.MONTO MINIMO DE DESPACHO DE $500.000 NETOS. Entrega 2 días hábiles. V 09/26 22-4897068 mercadopublico@reutter.cl |
$ 1.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.700.000
|
$ 1.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 323.000
|
|
$ 2.023.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.