Orden de Compra. Nº2737-431-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-336-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2737-431-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-336-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación SALINAS 1211
Comuna San Felipe
Impuesto 629125,72
Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOVILLA EL CARMEN, PJE CAMILO LEIVA #2035
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESP PROMAT
Razón Social ESP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SPA
R.U.T. 77.627.676-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESP PROMAT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111515
Taladro de mano o empuje1GlobalSE REQUIERE LA COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN TTR ADJUNTO, SE SOLICITA COTIZACION FORMAL CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.-   $ 3.311.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.311.188 $ 3.311.188
Total Neto $ 3.311.188
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 629.126
TOTAL OC $ 3.940.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.